12月12日下午,集团公司组织召开2024年度内控管理经验交流会。会议由集团公司财务资产部主任徐海青主持,财务资产部副主任郭剑利,各所属公司财务部门主要负责人参加。
会上,设计院赵力仪介绍了内部控制的概念、内部控制的设计与实施、企业内部控制评价三个方面的内容,结合本公司内控工作经验阐述如何整合业务流程、确定关键控制点及控制措施。通过详实的案例,分析了企业内部控制评价涉及的相关重要风险。同时,她分享了对内部控制工作的思考和体会。
最后,徐海青主任结合工作实际,从采购、固定资产、应收账款和内部控制评价等方面,强调了内部控制工作的重要性,并对决算审计、工资总额管理等年末重点财务工作进行了安排。
通过本次会议,进一步提升了集团公司和所属公司内部控制风险识别和管控意识,加强了对内部控制建设重要性和必要性的认识,开拓了各所属公司开展内部控制建设的工作思路,为更加规范、更加有效地开展财务工作打下了坚实基础。