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集团公司财会监督工作小组对公科咨询财会监督方案工作落实情况进行检查

2025-09-30

       8月29日,集团公司副总经理常成利带领财会监督工作小组对公科咨询财会监督方案工作落实情况开展了检查。公科咨询董事长兼总经理张小江及相关部门人员参会。

       会上,张小江就公司落实集团公司财会监督实施方案及任务清单情况、生产经营总体情况、应收账款管理、收入确认、资金管理、院党委第三巡察组对公科咨询在财务工作领域的巡察反馈意见与整改措施、公司在资金短缺等方面情况进行了汇报。

       听取汇报后,常成利副总经理讲话指出,集团各所属公司应认真贯彻落实集团公司财会监督实施方案及任务清单要求,结合自身实际建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系,明确内部监督的主体、范围、程序、权责等,落实单位内部财会监督主体责任。集团公司负责对所属公司的财会监督工作进行指导和监督。他强调,检查过程中,工作小组聚焦重点领域、关键环节,重点围绕财务基础工作、应收账款催收、财务风险管控、经济指标完成情况等进行检查和指导。公科咨询要针对本次检查中发现的问题,建立“清单化”整改机制,责任部门限时反馈整改结果,并通过“回头看”确保闭环管理。

       最后,张小江作表态发言,公科咨询充分认识财会监督的重要意义,将以此次检查为契机,切实履职尽责,也希望集团公司在财会监督方面给予公科咨询更多指导,提升公司财务监督工作,不断提升企业管理水平和风险防控能力,助力公司高质量发展。