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集团公司组织召开审计问题专题学习暨整改部署会

2026-06-26

       为严格落实公路院领导关于规范财务管理、严肃财经纪律的工作部署,持续强化集团公司财务合规管控,扎实推进审计发现问题整改,6月4日,集团公司组织召开审计问题专题学习暨整改部署会。会议由集团公司副总经理常成利主持,特邀致同会计师事务所专家现场授课指导。集团各所属公司法定代表人、财务负责人及财务部门负责人参加会议。

       会上,公路院财审处与集团公司财务资产部代表集中通报了内部审计、外部审计及年度审计工作中发现的各类典型问题。致同会计师事务所专家围绕收入确认、成本核算、资产管理、内控等核心重难点问题进行了专业解读,并与参会人员互动交流,答疑解惑,分享实务经验。

       会议最后,常成利作总结讲话,并就下一步审计整改及财务规范管理工作提出三点明确要求。一是提高政治站位,坚守合规底线。全体人员要深刻认识会计信息质量的重要意义,始终把账务真实、业务合规作为财务管理工作的核心准则,健全管理制度、从严日常管控,夯实财务管理根基。二是正视现存问题,压实整改责任。各所属公司要对照审计发现问题深入自查,找准管理短板与薄弱环节,强化整改紧迫感,坚持问题导向、层层压实责任,确保整改全面到位。三是坚持靶向发力,健全长效机制。严格规范收入、成本全流程核算,完善确认依据;加强资产全生命周期管理,定期开展资产减值风险评估,常态化清理长期往来款项,保障账实相符;以此次整改为抓手,举一反三、建章立制,全面推动财务管理标准化、规范化运行,切实将整改成效转化为企业治理效能。